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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-28 17:00

二種處理:一是附發(fā)票在當(dāng)月攤銷房租的分錄后
一種是沖銷計提分錄,再重新計提,附發(fā)票。

淡然 追問

2019-04-28 17:05

18年6月~19年6月的房租
18年底會計分錄  借管理費用~房租60000
貸應(yīng)付賬款~  60000
19年3月  支付房租時  借應(yīng)付賬款100000  貸銀行存款100000  
4月份收到對方的發(fā)票  
會計分錄借管理費用~房租40000
               貸應(yīng)付賬款40000
老師,這樣可以嗎

文文老師 解答

2019-04-28 18:14

你好,分錄可以這樣的

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相關(guān)問題討論
二種處理:一是附發(fā)票在當(dāng)月攤銷房租的分錄后 一種是沖銷計提分錄,再重新計提,附發(fā)票。
2019-04-28 17:00:56
借管理費用~房租58000 貸應(yīng)付賬款 58000 19年3月支付時 借應(yīng)付賬款58000預(yù)付42000貸銀行存款100000 借管理費用~房租42000 貸預(yù)付賬款42000
2019-04-28 17:27:20
您好,這種情況,應(yīng)該要補做房租費賬,匯算清繳填在管理費用里。歸屬于2019年兩個月的計提在2019年,分錄,借管理費用租賃費,貸應(yīng)付賬款或銀行存款。
2019-04-19 19:08:05
支付的時候,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票到了的時候,沖減暫估的租金,然后按發(fā)票入賬,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2019-03-22 15:06:40
直接進成本處理,收到做預(yù)收帳
2019-04-08 15:25:14
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