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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-28 12:35

是填應(yīng)稅所得額*10%計(jì)算出來的金額

好運(yùn) 追問

2019-04-28 12:40

收入-成本費(fèi)用后*10%,高新企業(yè)不是15%?

文文老師 解答

2019-04-28 13:04

主表的應(yīng)納稅所得額*10%
減征10%,25%-10%=15%

好運(yùn) 追問

2019-04-28 13:17

那么2018的利潤是負(fù)數(shù)的話也是用應(yīng)訥所得額*10%?

文文老師 解答

2019-04-28 13:30

2018的應(yīng)訥所得額是負(fù)數(shù),填0

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是填應(yīng)稅所得額*10%計(jì)算出來的金額
2019-04-28 12:35:35
你好,本年累計(jì)減免稅額=利潤總額本年累計(jì)*10%?
2021-01-16 11:01:34
你好,你是虧損的現(xiàn)在就沒有享受這個(gè)15%了,如果有所得額,那么就要填寫計(jì)算,不過這個(gè)是會(huì)自動(dòng)算出來的,但是研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除
2019-05-22 17:10:37
你好,要填寫的呢,填寫
2019-04-24 11:37:49
你好,高新技術(shù)減征企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*10%
2020-05-21 10:48:26
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