
想問下這個(gè)題目,前期通過其他應(yīng)付款核算,核算的分錄是怎么做的
答: 借:無形資產(chǎn)或管理費(fèi)用或研發(fā)支出 貸:其他應(yīng)付款
老師,前期已通過“其他應(yīng)付款”核算的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 您好 借:無形資產(chǎn) 25000 貸:其他應(yīng)付款 25000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度的支付工程款時(shí)沒有經(jīng)過應(yīng)付賬款核算,直接計(jì)入工程成本,后期有部分改為通過應(yīng)付賬款核算,導(dǎo)致最終應(yīng)付賬款明細(xì)科目呈借方余額,現(xiàn)在年終想解決這個(gè)問題,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做?分錄是什么?
答: 您好,你需要跟這家公司對(duì)賬,首先確定應(yīng)付賬款是否多付了還是憑證做錯(cuò)了。


王不忘小姐 追問
2019-04-27 19:20
陳詩晗老師 解答
2019-04-27 20:18