
3月份開具普通0稅率發(fā)票,由于當時開錯,本月開具0稅率普通發(fā)票,小于上月金額,紅字沖轉(zhuǎn)后造成負數(shù),怎么辦,對申報出口免抵有影響
答: 您好,申報時可以直接填寫負數(shù),如果不能申報,就到稅務(wù)局進行非正常申報處理。
增值稅普通發(fā)票開具了錯誤稅率發(fā)票,跨月紅沖后怎么填寫申報表?
答: 你好 跨月了當月沒作廢 就需要按錯誤的先申報繳納稅費 。次月紅沖后在報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月開具一張普通發(fā)票13%稅率開成17%,這個月已做紅沖,怎么報稅?
答: 在13的里面申報,稅額自己修改

