
老師好,稅控盤(pán)的進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證后,要轉(zhuǎn)出;再做全額抵免稅額;分錄怎么調(diào)整?
答: 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 再做上正確的分錄 抵差減時(shí); 借 應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用
小規(guī)模公司購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額減免,怎么寫(xiě)分錄
答: 你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月進(jìn)項(xiàng)稅額2790.67 銷(xiāo)項(xiàng)稅2996.29 稅控盤(pán)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出43.44. 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


夏雨 追問(wèn)
2019-04-26 17:38
玲老師 解答
2019-04-26 17:42