
重新建賬,期初余額錄入,因為固定資產(chǎn)已計提一段時間折舊,那么期初數(shù)據(jù)是不是就按照上期期末數(shù)據(jù)直接錄入?建賬的累計折舊期初是借方,是錄入負數(shù)還是改借貸方向呢?
答: 是的建賬前一個月的期末數(shù)是你本月建賬的期初數(shù) 累計折舊錄入貸方正數(shù)
重新建賬,期初余額錄入,因為固定資產(chǎn)已經(jīng)計提一段時間折舊,那期初數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么錄入,計提折舊是錄入折舊金額還是折舊后余額固定資產(chǎn)還是錄入原值嗎?
答: 學(xué)員,你好。重新建賬期初余額錄入固定資產(chǎn)時,固定資產(chǎn)按原值錄入,已計提的折舊按累計已計提的折舊在貸方錄入即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下,我們原來是手工賬,7月改成電腦賬,錄入期初數(shù)據(jù),之前有固定資產(chǎn),但是很多年前就已經(jīng)提完折舊,沒有凈殘值,錄入完期初數(shù)值后,資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)和累計折舊,是就年初余額有數(shù)據(jù),期末余額沒數(shù)據(jù)嗎?
答: 您好,您好沒有處置的話,期末余額和期初余額是一樣的


微不足道…… 追問
2019-04-25 17:44
馬老師 解答
2019-04-25 17:53
微不足道…… 追問
2019-04-25 18:02
馬老師 解答
2019-04-25 19:05