
老師好,已確認(rèn)收入的銷售退回,增值稅如何處理?
答: 你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 增值稅做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)處理
老師,已經(jīng)確認(rèn)收入的銷售款又退回怎么做?
答: 你好,有沒有開票過(guò)的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未確認(rèn)收入,未收取貨款,已開具增值稅專用發(fā)票的銷售退回分錄怎么寫
答: 你好,做原來(lái)銷售相反的分錄。

