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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 08:42

你好
借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目

Smile 追問

2019-04-25 08:43

必須通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?不能直接貸銀行存款?。?/p>

鄒老師 解答

2019-04-25 08:46

你好,需要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)先計(jì)提,然后支付的

Smile 追問

2019-04-25 09:17

那借方制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-04-25 09:21

你好,借方是通過管理費(fèi)用核算的

Smile 追問

2019-04-25 09:29

那借方還要管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸銀行存款的,分錄怎么合并

鄒老師 解答

2019-04-25 09:39

你好,這個(gè) 是計(jì)入福利費(fèi)明細(xì)核算,不是辦公費(fèi)啊,你所指分錄合并是什么意思?

Smile 追問

2019-04-25 09:40

購入食堂空調(diào),還要辦公用品,銀行支付

鄒老師 解答

2019-04-25 09:57

你好,需要分別做分錄
購入食堂空調(diào)
借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目  
辦公用品
借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi),貸;庫存現(xiàn)金等科目

Smile 追問

2019-04-25 09:59

報(bào)銷單是一張,分錄不能一起嗎

鄒老師 解答

2019-04-25 10:10

你好,那就只能放在 一起
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 
借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi),貸;庫存現(xiàn)金等科目

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你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2019-04-25 08:42:52
您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-04-18 09:04:13
你好,計(jì)入費(fèi)用科目即可。
2019-04-24 16:39:43
借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:庫存商品   借:生產(chǎn)成本     管理費(fèi)用     銷售費(fèi)用等     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利
2017-04-28 15:26:47
您好 可以計(jì)入固定資產(chǎn)或者低值易耗品 然后攤銷計(jì)入福利費(fèi)科目
2019-04-25 09:08:24
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