
老師,我們單位以前的會計把應(yīng)收賬款都掛在其他應(yīng)付款了,掛了一百多萬怎么處理
答: 你好,把應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款借方的 計入了其他應(yīng)付款借方?
老師,注冊資本是500萬,都沒有到賬能一直掛在其他應(yīng)收款嗎?那之前的會計把他掛在了其他應(yīng)收款500萬了,也申報了!我該怎么處理呢
答: 問題就是之前的會計掛在其他應(yīng)收款了,上個季度還申報了!我要怎么做
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有個單位掛了應(yīng)付賬款的,又掛了其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在需要把他們調(diào)整一下么?謝謝老師
答: 你好,是同一個明細(xì)需要對沖?


鄒老師 解答
2019-04-24 19:56
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2019-04-24 19:59
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