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于2019-04-24 15:29 發(fā)布 ??1869次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-04-24 15:33
你好,期初余額是2月份的工資的呢
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你好!如果我新建三月份的帳套,職工薪酬的期初余額是二月份的工資還是三月份的工資呢?
答: 你好,期初余額是2月份的工資的呢
三月份建賬,錄期初數(shù)時要不要錄二月份的應付職工薪酬
答: 你好,新建帳如果之前沒有帳的,期初數(shù)建議按照0設置,之后根據(jù)實際,根據(jù)發(fā)票或銀行回單做憑證
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果4月份交接一家賬務,新建帳套時應付職工薪酬-工資這個科目會有余額嗎?
答: 若是未發(fā)工資 應付職工薪酬-工資貸方就會有余額
你好,請問我用四月份的營業(yè)收入支付了三月份籌建期的員工工資,我這個是借管理費用開辦費,貸應付職工薪酬還是借應付職工薪酬,貸銀行存款
討論
請問,是7月份重新建帳套,沒有期初余額,在7月份發(fā)了6月的工資,要不要做計提?
T3二月份賬做完三月份的期初余額怎么還是二月份的期初余額
老師三月份我把一個員工的工資多計提了1000元,再四月份發(fā)工資的時候也多發(fā)了她1000。五月份發(fā)工資的時候我在這個員工四月份的工資里扣下三月份多發(fā)的1000元。那么這個得如何記賬呢?首先沖掉,三月份多計提的1000元。借:管理費用-1000貸:應付職工薪酬-1000 。然后我的應付職工薪酬貸方有-1000的余額。這個賬應該怎么平呢/
1月份的應付職工薪酬期初余額是6000,發(fā)放時發(fā)了9000,然后2-3月份應付職工薪酬都是3000,現(xiàn)在做4月份的賬,發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬余額是0了,怎么補救
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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