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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-01-05 10:26

統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票;
(2)​ 收回委托加工材料50件,取得已經(jīng)認證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費為3萬元;
(3)​ 進口原材料20噸,組成計稅價格為18萬元,取得海關開具的完稅憑證;
(4)​ 當月實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為120萬元,其中有30萬元屬含稅銷售額;
(5)​ 當月將本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品捐贈給某希望小學,按產(chǎn)品零售價計算,價稅合計款項2萬元。
上述5項業(yè)務均適用17%的稅率,要求計算該企業(yè)當月應納增值稅稅額。

鄒老師 解答

2016-01-05 10:58

進項稅額=(25+3+18)*17%
銷項稅額=90*17%+30/1.17*17%+2/1.17*17%
應納稅額=銷項稅額-進項稅額

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統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票; (2)​ 收回委托加工材料50件,取得已經(jīng)認證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費為3萬元; (3)​ 進口原材料20噸,組成計稅價格為18萬元,取得海關開具的完稅憑證; (4)​ 當月實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為120萬元,其中有30萬元屬含稅銷售額; (5)​ 當月將本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品捐贈給某希望小學,按產(chǎn)品零售價計算,價稅合計款項2萬元。 上述5項業(yè)務均適用17%的稅率,要求計算該企業(yè)當月應納增值稅稅額。
2016-01-05 10:26:38
http://www.lawtime.cn/info/shuifa/fpgl/200811292575.html 看看這里的解釋
2015-11-21 14:33:14
你好,購買原材料,借原材料,應交稅費一應交增值稅(進項稅額),貸應付賬款
2019-04-06 23:34:21
這個的話 沒有特別說明的話(比如是低稅率產(chǎn)品等) 是按13% 計算增值稅哦
2020-06-09 22:36:57
認證了就只能按票面稅額抵扣,而不能全額減免了
2016-04-19 11:36:34
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