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Zmj
于2019-04-23 22:29 發(fā)布 ??1097次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-04-23 22:31
;你好,之前的分錄怎么處理的
Zmj 追問
2019-04-23 22:42
借:主營業(yè)務成本,貸:預提費用;好像是這樣!預提了一點費用做成本的
小惑老師 解答
2019-04-24 06:40
那你想辦預提費用轉(zhuǎn)其他應付款借:預提費用貸:其他應付款
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你好!請問預提費用轉(zhuǎn)至其它應付款,如何做會計分錄?
答: ;你好,之前的分錄怎么處理的
注銷一筆無法支付的應付款,會計分錄
答: 注銷一筆無法支付的應付款,會計分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,購買設備應付款7萬,已付6萬,會計分錄要怎么做?
答: 借:固定資產(chǎn)或在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——供應商 1 銀行存款 6
應付款尾數(shù)多付了1元,會計分錄怎么做?
討論
會計分錄 經(jīng)確認公司一項應付款5000元確實無法支付
比喻說 客戶的應付款為30300元 實際付款3萬 余款300元 但是老板說直接抹零了 那這300元怎么記會計分錄啊
上個月是預付款,想在這個月吧預付款轉(zhuǎn)成應付款,怎么做會計分錄
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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Zmj 追問
2019-04-23 22:42
小惑老師 解答
2019-04-24 06:40