
老師您好,稅金及附加和應交稅費的分錄怎么做?月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
答: 計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加 交納 借:應交稅費 貸:銀行存款
老師您好,我是一般納稅人,在填寫附加稅的時候, 一般納稅人月銷售額≤10萬時,教育附加和地方教育附加可以免征,我計提時分錄是 借:稅金及附加-教育費附加,貸:應交稅費-應交教育費附加,現(xiàn)在我應該怎么調(diào)整做賬呢,附加稅已經(jīng)做了月末結(jié)轉(zhuǎn)了
答: 你好!你做紅字分錄沖減就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1-本月已交增值稅及附加稅,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎? 稅金及附加借貸方表示什么意思呢?2-本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。渴杖胧?06161.01,成本是235699.71,費用是19808.17。這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢?
答: 你好,1-本月已交增值稅及附加稅,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎?——是代開專票預交的么 稅金及附加借貸方表示什么意思呢? ——借方表示本期計提的附加稅費,貸方表示轉(zhuǎn)入本年利潤數(shù) 收入是506161.01,成本是235699.71,費用是19808.17。這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢? 借:主營業(yè)務收入等506161.01 貸:本年利潤 506161.01 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本等235699.71 貸:管理費用等 19808.17

