
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的學(xué)費(fèi)跨年度退費(fèi)賬務(wù)怎么處理
答: 你好,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
培訓(xùn)學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)跨年度退費(fèi)的會(huì)計(jì)處理
答: 您好,分錄如下: 借:預(yù)收賬款 ? 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收的款做的無(wú)票收入,學(xué)了幾個(gè)月后學(xué)員退費(fèi),退剩余的學(xué)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
答: 都確認(rèn)收入了嗎?紅沖剩余的無(wú)票收入 借現(xiàn)金負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
做培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的,學(xué)員要退學(xué)費(fèi)怎么做,學(xué)費(fèi)已入賬
培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收到了幾筆學(xué)費(fèi)共240200,培訓(xùn)半年,這個(gè)按月攤銷,外賬上怎么處理
培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)和私人合作,機(jī)構(gòu)先代收學(xué)費(fèi),扣除15%管理費(fèi)后退給合作方,如何做賬務(wù)處理

