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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-22 16:05

你好,銷售貨物是這樣做分錄
借;應收賬款    貸;主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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你好,銷售貨物是這樣做分錄 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-04-22 16:05:37
您好,31借:庫存商品 85000 貸:應付賬款 85000 32 借:銀行 20000 貸:短期借款 20000 33 借:應收 45000*1.13 貸:主營業(yè)務收入 45000 銷項稅 45000*13% 借:主營業(yè)務成本 25000 貸:庫存商品 25000 34借:應付31000 代:銀行 31000 35借:銀行 36000 貸:應收 36000 36 借:管理費用 16000 貸:應付職工薪酬 16000 37 借:庫存商品18000 貸:應付賬款 18000 應付18500 代:銀行 18500 借:應收 250000*1.13 貸:主營業(yè)務收入 250000 銷項稅 250000*13% 借:主營業(yè)務成本 150000 貸:庫存商品150000 借:固定資產 4000 0 貸:銀行 40000
2023-11-16 22:35:24
您好!是的,就是這樣做
2018-02-04 15:17:37
一般是開了發(fā)票確認收入。如果不開發(fā)票的,也可以按銷售合同或者完工的時候確認收入 少給1000,你可以開紅字沖減收入。 借應收賬款-1000 貸主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅(負數)
2017-02-25 09:22:33
您好,借應收賬款-3130*0.2貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
2021-06-05 17:13:38
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