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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-22 16:04

借:應(yīng)收帳款等
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤

Katrina Baby 追問

2019-04-22 16:17

我們是小規(guī)模,公賬上收到的管理費(fèi)已經(jīng)在托管部交過增值稅的了
去年錯(cuò)誤的分錄:
借:銀行存款
      貸:其他應(yīng)付款
現(xiàn)在,是不是先紅沖:
借:銀行存款(紅字)
      貸:其他應(yīng)付款(紅字)
然后再做一筆正確的
借:銀行存款
     貸:以前年度損益調(diào)整
是上面這樣嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-04-22 16:21

借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤
前面分錄對(duì)的,后面的按這個(gè)處理

Katrina Baby 追問

2019-04-22 16:24

好,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-04-22 16:46

不客氣,祝你工作順利

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借:應(yīng)收帳款等 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
2019-04-22 16:04:55
可以的,但是嚴(yán)格來說,你們繳納的稅款晚了。
2022-01-26 14:27:35
您公司是否已經(jīng)做完企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳了呢?
2020-05-21 15:12:01
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:12:23
你好,同學(xué)。 你不用,你直接是 借 應(yīng)收賬款 -51000 貸 預(yù)收賬款 -51000 以前年度損益調(diào)整一定是損益 類科目 才用的
2020-03-26 13:42:03
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