問個問題,銷售一批貨物給客戶,應(yīng)收10萬,同時這家客戶給我代購材料,我應(yīng)付8萬,兩者都有發(fā)票,客戶實際付款是按差額來的,我們只收了2萬,我做賬是按發(fā)票做,然后再應(yīng)收應(yīng)付對沖?
霞
于2019-04-22 14:57 發(fā)布 ??740次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-22 15:04
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借庫存商品貸應(yīng)收賬款
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購入無發(fā)票已付款時暫估怎么做?
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款-暫估
等實際收到發(fā)票時,
借 原材料 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:預(yù)付賬款
2019-01-23 09:34:21

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借庫存商品貸應(yīng)收賬款
2019-04-22 15:04:06

是的,其實這是兩筆交易。按照獨(dú)立的交易確認(rèn)債權(quán)和債務(wù)。在天債務(wù)相抵銷時,需要對方出具認(rèn)同書。
2019-04-22 15:23:50

不是應(yīng)該還要有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎
2018-09-21 09:31:20

收到發(fā)票,,,只是借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額
貸應(yīng)付賬款---XX供應(yīng)商
你所問的分錄,應(yīng)該先前已經(jīng)暫估進(jìn)賬,后面發(fā)票才收回來
但完整的分錄不應(yīng)該你所述的這樣寫的
正確的是
沖原來的暫估
借原材料----XX材料(暫估) 紅字
貸應(yīng)付賬款---暫估 紅字
紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉,,
再重入發(fā)票上的
借 原材料---XX材料
應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸應(yīng)付賬款-----XX供應(yīng)商
2016-01-22 10:42:52
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