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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-22 15:04

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借庫存商品貸應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2019-04-22 15:04

借銀存2貸應(yīng)收賬款2

追問

2019-04-22 15:06

應(yīng)收沖了一百多萬,會有什么后果???

郭老師 解答

2019-04-22 15:09

什么意思?借庫存商品貸應(yīng)收100?
帳實不符,你的庫存虛增

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購入無發(fā)票已付款時暫估怎么做? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 等實際收到發(fā)票時, 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款
2019-01-23 09:34:21
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借庫存商品貸應(yīng)收賬款
2019-04-22 15:04:06
是的,其實這是兩筆交易。按照獨(dú)立的交易確認(rèn)債權(quán)和債務(wù)。在天債務(wù)相抵銷時,需要對方出具認(rèn)同書。
2019-04-22 15:23:50
不是應(yīng)該還要有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎
2018-09-21 09:31:20
收到發(fā)票,,,只是借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款---XX供應(yīng)商 你所問的分錄,應(yīng)該先前已經(jīng)暫估進(jìn)賬,后面發(fā)票才收回來 但完整的分錄不應(yīng)該你所述的這樣寫的 正確的是 沖原來的暫估 借原材料----XX材料(暫估) 紅字 貸應(yīng)付賬款---暫估 紅字 紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉,, 再重入發(fā)票上的 借 原材料---XX材料 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸應(yīng)付賬款-----XX供應(yīng)商
2016-01-22 10:42:52
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