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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-04-22 14:35

你好,這個可以,如開票,增值稅稅法上,要算銷

21329829 追問

2019-04-22 14:37

老師能說具體一點嗎?不太理解

21329829 追問

2019-04-22 14:40

一套模具分四次付款,第一次付50%,開票數(shù)量一欄里是寫0.5嗎?

克江老師 解答

2019-04-22 14:47

可以開0.5臺的。但要計算銷稅

21329829 追問

2019-04-22 14:56

這個會計分錄要怎么做呢?

21329829 追問

2019-04-22 15:03

確認收入了同時也要結轉成本吧,這個成本要怎么計算呢?

克江老師 解答

2019-04-22 17:31

財務上不確認收入:開票:借:應收賬款  
                                       貸:應交稅費-應交銷項

21329829 追問

2019-04-23 10:29

老師,開票時不確認收入,應收賬款的金額和我要開票的金額也對不上啊
我現(xiàn)在要開票的金額是17萬,老師麻煩你把從開票到收到貨款到結轉成本,一套完整的分錄寫一個,謝謝

克江老師 解答

2019-04-23 10:52

你好,確認收入是按照會計準則要求來判斷。財務上不確認收入:開票:借:應收賬款 
貸:應交稅費-應交銷項,是不滿足財務上確確認收入時的分錄。
滿足確認收入,財務和稅費沒有差異:
借:銀行存款17
貸: 主營業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅
結轉成本
借:主營業(yè)務成本 
貸:庫存商品

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你好,這個可以,如開票,增值稅稅法上,要算銷
2019-04-22 14:35:31
借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,你這個對方?jīng)]有倒閉吧,那就掛這個平掉,之前白條入賬貼后面
2020-06-05 10:27:45
比如有加公司,我們之前欠他們30多萬的貨款,后面他們簽約需要提前打2018年的部分貨款,就提前打了15萬
2018-04-25 09:07:33
你好,當時預付掛的預付賬款的話,后面付也用預付賬款
2016-12-24 10:58:21
你好,是什么原因?qū)е碌牟灰恢?,而且預付賬款對付不認可呢?
2020-09-09 10:03:22
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