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送心意

克江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-22 09:50

每月計(jì)提,按季度申報(bào),如果不能按固定期限計(jì)算繳納的,按此申報(bào)繳納,環(huán)保稅計(jì)提分錄是:計(jì)提 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款

小蝶 追問

2019-04-22 09:55

我們是補(bǔ)繳的,還需要計(jì)提嗎?還是直接進(jìn)應(yīng)付稅費(fèi)。

克江老師 解答

2019-04-22 10:08

要的。最好按照要求來做

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每月計(jì)提,按季度申報(bào),如果不能按固定期限計(jì)算繳納的,按此申報(bào)繳納,環(huán)保稅計(jì)提分錄是:計(jì)提 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2019-04-22 09:50:07
你好,環(huán)境保護(hù)稅規(guī)定按月計(jì)算,按季申報(bào)繳納,當(dāng)月要做計(jì)提。定期的計(jì)提的時(shí)候依照其他稅種的處理計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)”,在“應(yīng)交稅費(fèi)”下單獨(dú)設(shè)置“應(yīng)交環(huán)境保護(hù)稅”二級(jí)明細(xì)科目
2019-06-15 10:59:53
你好,借方通過管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等科目核算,貸方通過應(yīng)付職工薪酬——社保核算 需要計(jì)提的 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2019-01-24 08:59:51
你好,需要計(jì)提的,計(jì)提,扣繳分錄是 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
2019-01-02 08:55:10
你好! 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
2018-07-16 16:16:39
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