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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-20 16:52

你,是預(yù)收賬款余額負(fù)數(shù)嗎?

阿澈 追問

2019-04-20 17:00

預(yù)收賬款余額是正數(shù)的,如果是負(fù)數(shù)就不可以嗎?

鄒老師 解答

2019-04-20 17:02

你好,預(yù)收賬款是正數(shù),就應(yīng)當(dāng)放在預(yù)收賬款,而不是應(yīng)收賬款的
如果是負(fù)數(shù)預(yù)收 賬款,就可以填寫在應(yīng)收賬款

阿澈 追問

2019-04-20 17:03

如果是預(yù)收賬款不多的,企業(yè)能不能不設(shè)置預(yù)收賬款,放在應(yīng)收賬款就可以,行嗎?

鄒老師 解答

2019-04-20 17:03

你好,可以的,可以計入應(yīng)收賬款貸方核算預(yù)收的款項

阿澈 追問

2019-04-20 17:07

那如果是上面說的上一年是記在預(yù)收的,今年能不能直接轉(zhuǎn)入應(yīng)收呢?

鄒老師 解答

2019-04-20 17:08

你好,不可以,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)計入預(yù)收賬款才是的

阿澈 追問

2019-04-20 17:08

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-04-20 17:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,是的,預(yù)收賬款的負(fù)值在應(yīng)填入報表應(yīng)收賬款項目中。
2020-01-11 17:16:00
你,是預(yù)收賬款余額負(fù)數(shù)嗎?
2019-04-20 16:52:12
你好,是這樣填寫的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2018-04-26 10:23:37
你好這個大沒關(guān)系,但是這個大是虛高的那就是假帳,我們數(shù)據(jù)高一點低一點都沒關(guān)系但原則必須要真實
2019-10-18 16:31:24
是不是對公進(jìn)錢沒開票······只能用現(xiàn)金沖了
2015-11-09 15:23:37
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