
老師,請(qǐng)問增值稅留抵稅額是指比如我這月銷項(xiàng)有10萬,進(jìn)項(xiàng)只有3萬,我這7萬都可以結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額里以后月份抵扣嗎?
答: 留抵稅是進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)的情況下產(chǎn)生的。
6月份有增值稅留抵稅款10萬,7月份銷項(xiàng)稅20萬,進(jìn)項(xiàng)稅10萬,這個(gè)月交增值稅就是0萬我6月份沒抵扣完的10萬稅款應(yīng)該怎么寫分錄呀
答: 你好,沒有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)抵扣不需要做分錄的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問一下,比如我們當(dāng)期銷項(xiàng)稅額4萬,進(jìn)項(xiàng)稅額7萬,應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額1萬,簡(jiǎn)易計(jì)稅不能用當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所以應(yīng)納稅額應(yīng)該是1萬對(duì)嗎,留抵進(jìn)項(xiàng)3萬這樣嗎。月底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呢
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 簡(jiǎn)易計(jì)稅的不結(jié)轉(zhuǎn)? 繳納后直接寫分錄

