
18年12月開的增值稅專票購買方已抵扣沖紅辦稅網(wǎng)上怎么處理
答: 你好,由購買方提交紅字信息表,
老師,上個月開錯增值培專票,購買方已經(jīng)抵扣,這個月要紅沖應(yīng)該怎么處理呀?
答: 你好;? 購買方開紅字信息表; 你開紅字發(fā)票來紅沖; 做紅沖分錄即可? ?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問購買方發(fā)生退貨,已收增值稅專票,但未抵扣,已超當(dāng)月了。購買方應(yīng)如何處理?(要開紅沖信息表,發(fā)票如何處理)謝謝!
答: 你好,銷售方提交紅字信息表沖紅,之后你把發(fā)票認(rèn)證抵扣了,然后紅字信息表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就好

