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W.哈哈
于2019-04-19 10:30 發(fā)布 ??633次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-19 10:31
您好,借:銀行存款 借:管理費用 (用負(fù)數(shù))
W.哈哈 追問
2019-04-19 10:34
還有其他做法嗎
宸宸老師 解答
2019-04-19 10:35
您好,只有這個方法是最合適的呢
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老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時候:借管理費 袋銀行
答: 借銀行存款 借管理費用~紅字
答: 您好 請問是去年的么 大概多少金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 您好,用紅字分錄 借:銀行存款 借方負(fù)數(shù):管理費用
討論
當(dāng)時企業(yè)繳納殘保金,分錄是借:管理費用貸:銀行現(xiàn)在財政局退回殘保金一筆款項回來,如何作分錄?是否借:銀行貸:管理費用
已繳納殘保金分錄是:借:管理費用一殘保金,貸:銀行存款,現(xiàn)在稅所又退回部份應(yīng)如何分錄?
18年8月付了殘疾人保障金,做的會計分錄是借:管理費用-殘保金 貸:銀行存款19年2月收到財政局殘保金全額退回,,該如何做會計分錄
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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W.哈哈 追問
2019-04-19 10:34
宸宸老師 解答
2019-04-19 10:35