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晴天
于2019-04-19 09:52 發(fā)布 ??1353次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-19 09:54
你好,這些都是根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填寫的
晴天 追問
2019-04-19 09:58
是根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)最后一個月12月份的數(shù)據(jù)填列嗎?利潤表上數(shù)據(jù)為0的就不用填嗎
鄒老師 解答
2019-04-19 10:29
你好,是根據(jù)12月份的本年累計金額填寫是0就不用填寫了
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老師,企業(yè)所得稅年報稅金及附加、資產(chǎn)減值損失、公允價值變動收益、投資收益是根據(jù)利潤表填還是?
答: 你好,這些都是根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填寫的
企業(yè)所得稅年報,資產(chǎn)減值損失填哪個表?
答: 您好!這個填入納稅調(diào)整明細賬表 你要稅前扣除得要出具報告
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在填報企業(yè)所得稅年報(A類)中的資產(chǎn)減值損失該如何填
答: 填能扣除的和賬面價值,差額調(diào)增即可
企業(yè)所得稅年報的時候發(fā)現(xiàn)營業(yè)稅金及附加那一塊數(shù)字填錯了,已經(jīng)申報了 ,是否需要去稅務(wù)局改過來才行呢
討論
老師,稅金及附加填入企業(yè)所得稅年報的那個地方呢
營業(yè)稅金及附加填在企業(yè)所得稅年報的那張表的欄次,謝謝
企業(yè)所得稅清算疑點,錯誤處請更正申報:"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》行25列1“通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調(diào)整
?工商年報,納稅總額,包括增值稅+企業(yè)所得稅+稅金及附加?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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晴天 追問
2019-04-19 09:58
鄒老師 解答
2019-04-19 10:29