
老師請教小規(guī)模手工帳暫估成本以及沖減暫估怎么做賬,要是方便的話,麻煩發(fā)一個樣本我看看,謝謝
答: 暫估入庫借庫存商品貸應付賬款, 按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本額借主營業(yè)務成本貸庫存商品 發(fā)票到了借庫存商品貸銀存 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 紅沖暫估借應付貸庫存商品 借庫存商品貸主營業(yè)務成本
老師,我看到一筆分錄借 主營業(yè)務成本貸 應付賬款-應付暫估 有些看不懂,是醫(yī)療器械公司,小規(guī)模,正常應該是庫存轉(zhuǎn)成本,為啥會有暫估款,麻煩老師講解一下,謝謝
答: 你好,你看一下是不是你們沒有入庫直接做了銷售。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問已開發(fā)票 但是收入成本沒有拿回來完,請問怎么暫估成本入賬,以及成本回來后的賬務又怎么做,麻煩說一下謝謝
答: 成本沒有拿回來完 這俱體是什么 ?商品 ?
問:暫估入賬后,下月沖減時,可以慢慢沖減么,例如:上月暫估10萬,這個月沖減5萬,還是把上月暫估沖銷后,咱用5萬進成本,再重新做個暫估,不知我說的明白沒有,請回復謝謝
老師,小規(guī)模,上個月暫估成本,這個月發(fā)票收到了,我是這么做分錄的,您給看下后續(xù)應該怎么做呢?借:主營業(yè)務成本-暫估 40000 貸:應收賬款-暫估 40000
老師您好,我這邊是會計代賬公司,有的小規(guī)模公司當月開了發(fā)票,但是沒有成本費用,我看之前的會計都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?


隨遇而安 追問
2019-04-17 13:36
答疑郭老師 解答
2019-04-17 13:39
隨遇而安 追問
2019-04-17 13:40
隨遇而安 追問
2019-04-17 13:41
答疑郭老師 解答
2019-04-17 14:05
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2019-04-17 15:04
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2019-04-17 16:16
答疑郭老師 解答
2019-04-17 16:43