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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 11:42

注銷時(shí)無(wú)法退稅了,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

hyqq007 追問(wèn)

2019-04-17 11:43

現(xiàn)在還沒(méi)有注銷

江老師 解答

2019-04-17 11:45

現(xiàn)在還沒(méi)有注銷,就是需要做最后注銷前的財(cái)務(wù)報(bào)表,因此這筆賬務(wù)處理就是注銷前的賬務(wù)處理

hyqq007 追問(wèn)

2019-04-17 11:48

可以不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎   4月份又開了2萬(wàn)的銷售發(fā)票   可以用2月留存抵扣的稅額抵扣

江老師 解答

2019-04-17 11:49

可以的,只要注銷前發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)是可以留存抵扣的,如果最后一期,還沒(méi)有抵扣完,就是無(wú)法退稅的

hyqq007 追問(wèn)

2019-04-17 11:51

那不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的話  計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適一點(diǎn)

江老師 解答

2019-04-17 11:51

不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,直接不處理也可以注銷處理。就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方余額

hyqq007 追問(wèn)

2019-04-17 12:03

老師   我還沒(méi)有完全明白

江老師 解答

2019-04-17 12:07

就是可以不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,直接不用賬務(wù)處理,就是留抵的增值稅是在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額,表示留抵的增值稅,直接這樣的注銷處理。

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2019-04-17 11:42:44
未抵扣,你收回發(fā)票,開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖抵
2019-11-19 14:54:19
你好,就是因?yàn)殚_錯(cuò)發(fā)票,需要負(fù)數(shù)沖銷(紅字發(fā)票) 給到購(gòu)買方做進(jìn)項(xiàng)沖回處理
2016-06-12 16:09:10
你好,之前的藍(lán)字發(fā)票對(duì)方有入賬嗎?
2022-01-12 10:18:29
你好,對(duì)方抵扣了,那么由對(duì)方開具紅字專用信息表,然后您這邊再開具紅字發(fā)票
2019-12-23 14:39:12
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