
本期增值稅收入有200多萬 那所得稅收入可以少報一點么 相關成本還沒有取得
答: 你好 不可以的 要按你的報表來申報所得稅的 如果有實際有成本的話 還沒有取得發(fā)票可以暫估成本
就是取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅能否列入成本?
答: 你好,取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅是不能列入成本稅前扣除的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得普通發(fā)票,稅額計入成本,成本增加,利潤減少,所得稅也減少25%取得專用發(fā)票,抵扣進項稅,少交增值稅,增值稅最高17%所得稅少交的多那還不如都開普票呢
答: 可是增值稅可以抵扣少交增值稅啊
取得跨年度的租金收入。增值稅與企業(yè)所得稅計算有何不同?比如,2018年到2020年合計租金收入300萬,一次性取得。請問在取得時增值稅,企業(yè)所得稅怎么做?
采用計劃成本支付運費取得增值稅普通發(fā)票與取得增值稅專業(yè)發(fā)票有什么區(qū)別。支付運費取得增值稅普通發(fā)票會計分錄,運費計入成本里嗎?
請問老師,公司取得政府四上企業(yè)補助收入,剛聽老師課程已明白該補助是所得稅的征稅收入,現(xiàn)在請問還需要交納增值稅嗎?
我單位屬于增值稅免稅企業(yè),所得稅正常征收。現(xiàn)在想知道如果取得下游單位開具的增值稅應稅發(fā)票,是不是要還原成不含稅價格計入成本???

