
請問上年主營業(yè)務收入多計0.02元,稅額少計0.02元,該怎么調(diào)整呢?
答: 您好 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
請問上月報稅時無票收入銷項稅那里少報了0.02,導致留抵稅額多了0.02,老板說讓我這個月調(diào)收入,該怎么調(diào)整呢?
答: 借:營業(yè)外支出 0.02 貸:應交稅費——未交增值稅0.02
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是一家小規(guī)模企業(yè),季度申報增值稅的時候發(fā)現(xiàn)稅務局系統(tǒng)計算的增值稅稅額比我們財務軟件里記賬算的增值稅稅額多了0.02元,我做了一筆調(diào)整分錄,借:主營業(yè)務收入0.02;貸:應交稅費-應交增值稅0.02。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只有利潤表里的營業(yè)收入調(diào)整了0.02,科目余額表里的主營業(yè)務收入并沒有相應調(diào)整0.02,這是為什么?是我的那筆調(diào)整分錄做得有問題嗎?
答: 同學你好 為什么沖減收入了?不是增值稅多了嗎


2320885989 追問
2019-04-16 21:17
bamboo老師 解答
2019-04-16 21:18
2320885989 追問
2019-04-16 21:19
bamboo老師 解答
2019-04-16 21:20