老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

今年收到一些舊監(jiān)制章的發(fā)票??梢宰鲑~,進行稅前抵扣嗎
答: 不能做賬,這個不能使用監(jiān)制章是舊的不能使用
老師,今年收到一些舊監(jiān)制章的發(fā)票。請問可以做賬,進行稅前抵扣嗎
答: 舊的監(jiān)制章不能使用,這個需要退回去才可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當月發(fā)票收到就當月付了錢,可是下個月才抵扣的,當月和下月分別要怎么做賬呢?
答: 一、當月付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 二、當月發(fā)票入賬 借:原材料(或庫存商品) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證的進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 三、下月認證后 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證的進項稅額)

