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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-04-16 15:58

您好:1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時

借:應(yīng)付職工薪酬——工資

貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

親屬掛靠公司繳納社保,建議是視同員工一樣做工資(應(yīng)發(fā)工資可以等于社保個人部分,這樣實發(fā)是零)。費用自己出,建議不要走公戶。

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相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)該開始申報繳費的月份就開始 每個月只要申報繳費了就應(yīng)該做分錄
2019-05-17 13:01:06
企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)就需要做賬
2020-04-10 10:16:54
你好,紅沖就可以 借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬負數(shù),貸預(yù)付負數(shù)
2019-11-25 15:25:49
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)付職工薪酬——單位社保,其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分),貸;其他應(yīng)收款
2019-05-24 08:24:09
您好,您先分析下原因,差額3000是如何形成?
2020-07-08 20:45:36
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