
2018年11月份公司是小規(guī)模購(gòu)進(jìn)商品發(fā)現(xiàn)少記了一萬(wàn),2018年11月我做了一筆分錄借:庫(kù)存商品20萬(wàn)貨:應(yīng)付賬款20萬(wàn),本來(lái)是21萬(wàn)的,在2019年是直接借:庫(kù)存商品1萬(wàn),貨:應(yīng)付賬款1萬(wàn),還是說(shuō)紅沖了2018年那筆分錄,再做一筆更正分錄?
答: 購(gòu)進(jìn)的存貨是否已售出?如果未售出,不影響損益,可以差額補(bǔ)計(jì)。
2018年12月份公司是小規(guī)模購(gòu)進(jìn)商品發(fā)現(xiàn)少記了一張購(gòu)進(jìn)商品發(fā)票金額10萬(wàn),2018年12月我做了一筆分錄借:庫(kù)存商品20萬(wàn)貨:應(yīng)付賬款20萬(wàn),我在2018年少記賬的那一張發(fā)票10萬(wàn),在2019年是直接借:庫(kù)存商品10萬(wàn),貨:應(yīng)付賬款10萬(wàn),還是說(shuō)紅沖了2018年那筆分錄,再做一筆更正分錄?
答: 您好,您可以直接補(bǔ)記在2019年,這不涉及損益,沒(méi)有影響
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在2107年12月采購(gòu)商品,商品已全部收到,但是沒(méi)有收到專(zhuān)用發(fā)票,因此暫估入庫(kù)做了一筆分錄:借:庫(kù)存商品16626 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款16626,在2018年1月收到專(zhuān)用發(fā)票16626時(shí),由于已經(jīng)跨年了,我可以直接紅字沖紅,再做一筆正確的分錄嗎?
答: 您好,可以的。這就是正確的做法。


Angel 追問(wèn)
2019-04-16 13:17
軼塵老師 解答
2019-04-16 14:04