
工資分了一部分做福利費,我計提時是借管理費用-福利費,貸工資,請問可以這樣做嗎
答: 你好,借方是福利費,那貸方應(yīng)當是應(yīng)付職工薪酬——福利費才是,而不是工資明細的
老師,工資分了一部分做福利費,我計提時是借管理費用-工資,管理費用-福利費,貸工資,請問可以這樣做嗎,是不是計入工資的福利費就不用發(fā)票?
答: 做入職工福利費部分的費用,有的需要發(fā)票,有的不需要
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工福利費做分錄,借管理費用—工資及福利費—福利,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費。 是這樣的嗎還是說借方就是管理費用—福利費呢
答: 你好,借管理費用福利費,借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費就可以不用分的那么詳細。 工資的時候借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。


晨曦 追問
2019-04-15 22:24
鄒老師 解答
2019-04-16 08:14