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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-04-15 21:03

可以手動修改免稅的金額

只愛喬妹 追問

2019-04-15 21:23

附加稅,我公司達到免征條件,后面兩個減免性質(zhì)代碼選擇哪個

吳少琴老師 解答

2019-04-15 21:29

增值稅直接申報0就可以了

只愛喬妹 追問

2019-04-15 21:43

城市維護建設要填寫嘛

吳少琴老師 解答

2019-04-15 21:53

你增值稅直接填0,其他什么都不用管

只愛喬妹 追問

2019-04-15 21:58

城市維護建設稅不需要申報嘛?

吳少琴老師 解答

2019-04-15 21:59

城市維護建設稅不需要申報嘛?
需要申報,0申報

只愛喬妹 追問

2019-04-15 22:00

可是0申報的時候,沒有可以選擇的

只愛喬妹 追問

2019-04-15 22:01

減免性質(zhì)代碼

吳少琴老師 解答

2019-04-15 22:02

增值稅那里填0,不需要填減免稅代碼

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相關問題討論
有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好 需要交稅的嗎
2020-07-14 20:20:13
有內(nèi)容就填寫,沒有的保存空表申報。
2017-04-07 17:13:34
你好,季度收入總額是多少,其中無票收入金額是多少? 登記的類型是個體戶,還是有限公司?
2021-04-08 18:57:19
您好,小規(guī)模未開票收入也只能跟開票收入 一樣的填法
2020-01-03 10:27:17
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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