
老師,小微企業(yè)未達季度30萬免增值稅。那稅控服務(wù)費可以留著以后期間有稅時再抵嗎?
答: 你好,可以的,納稅申報時,先填寫本期發(fā)生額,暫不填寫本期實際抵減稅額,等繳納增值稅的月份再填寫本期實際抵減稅額。
小微企業(yè)季度銷售未達30萬增值稅申報表中要填寫本期免稅額對嗎?
答: 你好 是的 填寫10欄免稅銷售額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是小規(guī)模納稅人 季度未超30萬不交增值稅 請問稅控盤那塊的減免稅可以跨年度抵嗎 等到明年要交增值稅的時候再抵?
答: 是說購買稅控盤,從而減免增值稅嗎? 這個的話 先 借:應(yīng)交稅費-可抵扣稅額 貸:其他收益 這個直接留抵的,留抵時間無所謂的,什么時候季度收入超過30萬元,需要交稅了,什么時候當期少交的哦

