
老師,3月的銷售,未開票,到4月開16%的,在報(bào)3月增值稅時(shí),要不要把4月開票的這部份進(jìn)行申報(bào)
答: 你好 是的 要把這部分做未開票收入申報(bào)
增值稅銷售銷售和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)收入不一致,增值稅銷售多,申報(bào)表少,怎么調(diào)帳
答: 以后什么原因不一致的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)6%的稅率,是不是要在主表的本期金額的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中填寫,而不是銷售貨物銷售額填寫?
答: 你好,是的,在銷售勞務(wù)里面

