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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-15 09:41

那附表第4列填寫240和主表也只填寫240就可以,你們是小規(guī)模還是一般納稅人

檸檬茶 追問

2019-04-15 09:46

一般

maize老師 解答

2019-04-15 09:48

一、一般納稅人
填報(bào)涉及表格:
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中240。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減240。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。

檸檬茶 追問

2019-04-15 10:01

請問55.9的余額,留著以后抵嗎

maize老師 解答

2019-04-15 10:07

是的,你以后需要繳納就再可以抵減

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相關(guān)問題討論
那附表第4列填寫240和主表也只填寫240就可以,你們是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-04-15 09:41:26
你好,在附表四的本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵扣額欄次填寫280
2019-08-02 09:53:01
你好同學(xué),不允許的同學(xué)。
2019-10-09 12:32:11
你好,這個(gè)可以全額抵扣填寫在主表應(yīng)納稅減征額,然后在附表的四核減免明細(xì)表填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
2021-07-10 10:30:50
你減免申報(bào)表上面實(shí)際抵減欄次第4列是0
2019-01-07 18:23:08
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