老師麻煩寫下完整分錄 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
銀行付款是打錯(cuò)收款人戶名,后來(lái)退回了,請(qǐng)問需要分 問
你好,你銀行余額是已經(jīng)有退回來(lái)了是嗎 答
老師,選項(xiàng)C,D 不明白,能畫圖講解下嗎、? 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧? 答
不懂為什么要用4月的匯率來(lái)減,而不是買入時(shí)的匯率 問
因?yàn)轭}目告訴的是按月計(jì)算匯兌損益,所以5月計(jì)算的時(shí)候就是以4月為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。 答

2018年賬務(wù)處理銷售收入有一張發(fā)票重復(fù)記賬,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表不一致,該企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅的,這個(gè)問題怎么樣處理,謝謝老師!
答: 銷售收入發(fā)票重復(fù)記賬,在19年度紅字沖回,多交的稅款可以去大廳申請(qǐng)退回
老師你好!私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板自己購(gòu)買的中央空調(diào)增值稅專用發(fā)票的稅額可以抵扣嗎?另外企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅的,2018年的銷售收入賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表不一致,請(qǐng)問怎么樣處理
答: 你好 老板自己個(gè)人購(gòu)買的中央空調(diào)增值稅專用發(fā)票的稅額屬于最終消費(fèi),是不可以抵扣得。 企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)是根據(jù)收入確定的利潤(rùn)率,計(jì)算繳納所得稅 2018年度的收入計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我現(xiàn)在從代賬公司接手一家公司賬務(wù),在申報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)代賬公司做的賬務(wù),企業(yè)所得稅季報(bào)與相應(yīng)所屬期申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,也與她交接給我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理?急需老師解答,謝謝!
答: 你問下申報(bào)的正確還是賬上對(duì) 利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額一致的嗎

