
小規(guī)模納稅人(可以自行開專票),申報(bào)第一季度的增值稅,應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算這一欄里面的期初余額有171萬多是什么情況,這個(gè)數(shù)字是從哪里來的呢?
答: 您好,是差額征收的扣除成本金額來的。
小規(guī)模納稅人在申報(bào)稅時(shí),其中有一個(gè)附表《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》,里面需要填寫“應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算”,這里的“應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額”是指什么啊,該怎么填 寫呢?
答: 你好,不需要填扣除額,這是差額開票填寫的,需要要填5欄銷售額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模填增值稅附表,是填第一欄這個(gè)應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算還是第二欄應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算
答: 你有差額征收的情況嗎,沒有不填寫。

