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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-14 19:27

您好
借:管理費用——福利費
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金等

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相關問題討論
您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-04-14 19:27:13
您好!你先做紅字沖減之前的,然后做正確的。
2017-02-21 11:00:41
因為這個涉及到個稅問題,具體你可以咨詢相關地方稅務局撥打12366轉2
2016-04-06 17:14:22
您好,借,應付職工薪酬-職工福利費-藥費,貸,其他應付款-往來單位,然后期末結轉,借,管理費用-職工薪酬-福利費-藥費,貸,應付職工薪酬-職工福利費-藥費
2018-08-11 15:52:28
是的,應該單獨計入應付職工薪酬-福利費科目,以確保報稅收入與應付職工薪酬-工資的數(shù)目一致。另外,由于福利費已經(jīng)申報個稅,因此在計算應付職工薪酬-福利費科目時,應該減去已經(jīng)申報個稅的福利費部分。
2023-02-28 22:03:21
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