
問題:其他應(yīng)收款報銷管理費(fèi)和雜費(fèi)時,如何在表現(xiàn)記賬沖減?產(chǎn)生管理費(fèi)沖減其他應(yīng)收款時
答: 你好 借備用金 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
想請教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會計分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
答: 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司有兩條賬有余額,我想年底給結(jié)平,都是其他應(yīng)收款,一個是給的街道的租房費(fèi),一個給的其他公司管理費(fèi)
答: 同學(xué)你好 都有發(fā)票嗎

