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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-04-12 22:37

您好,銷售貨物未開發(fā)票,根據(jù)收款和發(fā)貨來確認(rèn)收入,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

時(shí)代,滄桑了幾許輪回 追問

2019-04-12 22:41

老師,那對方?jīng)]有發(fā)票如何做賬呢

王雁鳴老師 解答

2019-04-12 22:42

您好,對方?jīng)]有收到發(fā)票,可能對方就不入賬了。

時(shí)代,滄桑了幾許輪回 追問

2019-04-12 22:46

老師,不入賬,那要怎么做到賬實(shí)相符呢

王雁鳴老師 解答

2019-04-12 22:48

您好,不入賬,不好做到賬實(shí)相符的,對方可能是兩套賬處理的。

時(shí)代,滄桑了幾許輪回 追問

2019-04-12 22:50

做兩套賬,外賬就相當(dāng)于做假賬嗎,假賬真做嗎?老師,是這意思嗎

王雁鳴老師 解答

2019-04-12 22:53

您好,是的,是這個(gè)意思的。但是不建議這樣做賬的。

時(shí)代,滄桑了幾許輪回 追問

2019-04-12 22:54

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-04-12 22:55

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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您好,銷售貨物未開發(fā)票,根據(jù)收款和發(fā)貨來確認(rèn)收入,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2019-04-12 22:37:20
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2016-10-13 12:20:21
如果只是發(fā)出貨物,未開票,先做發(fā)出商品,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品,開票后再確認(rèn)收入
2018-08-29 14:25:49
您好,1、借;在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)(一般納稅人,否則無此分錄),貸:銀行存款,應(yīng)付賬款。2、借;銀行存款,應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。3、分錄同上。月底不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2017-11-24 13:49:34
你好 納稅義務(wù)發(fā)生在12月份 12月份確認(rèn)收入 會(huì)計(jì)分錄和開票確認(rèn)收入的分錄一樣 1月份開票后把發(fā)票附在12月憑證后面
2020-07-01 11:44:08
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