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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-04-12 15:34

你好 抵扣分錄做在3月份

簡單 追問

2019-04-12 15:35

如何做抵扣分錄

答疑蘇老師 解答

2019-04-12 15:38

你好 借應交稅費 應交增值稅 減免稅額 借管理費用負數(shù)

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購買時稅控系統(tǒng)時的會計處理。即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關的資產科目 由于該文明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)的會計處理為: 借:固定資產(或管理費用) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 技術維護費的會計處理 支付時,仍應按原來的會計處理進行核算。 借:管理費用 貸由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金——未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入:銀行存款(或現(xiàn)金)
2016-08-10 09:35:38
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的?
2018-12-01 15:19:45
購買:借:管理費用 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金);抵扣時:借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入
2016-06-02 12:10:02
您好! 借方:應交稅費——增值稅(銷項稅) 貸方:現(xiàn)金
2015-10-09 16:36:29
你好 借管理費用-辦公費貸銀行存款 抵減 借應交稅費-應交增值稅-減免稅 借管理費用-辦公費 負數(shù)
2019-09-04 15:25:03
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