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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-11 16:50

你好!你有墊付受傷醫(yī)治的費用嗎

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-11 17:01

宋生老師 解答

2019-04-11 17:02

你好1那你先借其他應收款-墊付XX費用 貸現金等
然后借銀行存款 貸其他應收款

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-11 17:05

關鍵現在是醫(yī)治費用明細給保險公司了
等于沒票

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-11 17:07

這個應該和保險公司要?

宋生老師 解答

2019-04-11 17:09

你好!這個沒關系的。你們其實只是代收代墊付。留復印件就好了

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-11 17:21

那上次有人過來查賬,說讓我們沖管理費用

宋生老師 解答

2019-04-11 17:29

您好!沖管理費用,估計是因為你當時支付費用的時候是計入了管理費用。

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-13 16:32

不是的,我們就是保險時走的管理費用

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相關問題討論
你好!你有墊付受傷醫(yī)治的費用嗎
2019-04-11 16:50:51
您好,應該簽訂三方協議,根據協議,B做賬,借;應付賬款-C公司,20萬元,貸:其他應付款-A公司,20萬元。A公司做賬,借;其他應收款-B公司,20萬元,貸;現金或者銀行存款,20萬元。
2018-01-21 15:55:29
你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?
2019-03-14 13:34:51
你好 借:管理費用等——保險費(工傷) 貸:應付職工薪酬——保險費(工傷) 借:應付職工薪酬——保險費(工傷) 貸:銀行存款 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-14 17:06:17
計提工資和社保時 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款
2019-01-18 16:08:08
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