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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-11 15:11

你好,增值稅根據(jù)第一季度的收入金額填寫
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的本年累計收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報

會計小白 追問

2019-04-11 15:17

太棒了,是您鄒老師。鄒老師,增值稅我是在稅控盤查嗎?每筆收入相加,作廢的收入不算?

鄒老師 解答

2019-04-11 15:22

你好,收入可以通過稅控盤查詢
作廢的不計算的

會計小白 追問

2019-04-11 15:33

好的,老師。那印花稅,這個月沒有發(fā)生合同,賬簿全部填零嗎?

鄒老師 解答

2019-04-11 15:37

你好,如果沒有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為,就按0申報

會計小白 追問

2019-04-11 15:48

老師我該選擇哪個

鄒老師 解答

2019-04-11 15:49

你好,選擇第二個申報

會計小白 追問

2019-04-11 16:20

老師還有別的方法查收入嗎,稅控盤打不開

鄒老師 解答

2019-04-11 16:21

你好,你可以通過開具紙質(zhì)發(fā)票情況查詢

會計小白 追問

2019-04-11 16:34

老師我申報增值稅應(yīng)該填所有發(fā)票的不含稅的收入是吧?月份后邊那一欄

鄒老師 解答

2019-04-11 16:35

你好,是的,是合計的不含稅收入金額

會計小白 追問

2019-04-11 16:41

老師,我們是電商,主營業(yè)務(wù)收入就是提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù),應(yīng)該怎么填?

鄒老師 解答

2019-04-11 16:47

你好,提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)計入服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次
但是你提供圖片都是陰影,說明不可以填寫
電商應(yīng)當(dāng)是銷售貨物才是啊

會計小白 追問

2019-04-11 16:50

我們是代運營,替店鋪賣東西,應(yīng)該銷售的是服務(wù),我是才到這里工作的,不知道為什么之前這么做

鄒老師 解答

2019-04-11 16:57

你好,提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)計入服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次
但是你提供圖片都是陰影,說明不可以填寫的

會計小白 追問

2019-04-11 17:05

我是小型微利企業(yè),是不是申報增值稅表格,填9、10、11、12呢,季度沒超過30萬

鄒老師 解答

2019-04-11 17:07

你好,在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫

會計小白 追問

2019-04-11 17:15

老師麻煩看一下,只填這一欄嗎?3月份不含稅銷售額232730.1.

鄒老師 解答

2019-04-11 17:19

你好,是的,只需要填寫這一欄就可以了

會計小白 追問

2019-04-11 17:26

太謝謝您了,你講解每次都很清楚,比我大學(xué)稅務(wù)老師講的還要明白

鄒老師 解答

2019-04-11 17:31

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你們公司啥情況可以說下么
2019-10-09 12:18:36
你好,通常都是季度 申報的,,但是不排除個別企業(yè)或地區(qū)稅局會要求按月申報
2017-07-26 10:59:59
你好!增值稅的話主要根據(jù)銷售額來確定,月開票額9萬以下免征增值稅。 企業(yè)所得稅也是根據(jù)銷售額,然后扣除項目需要注意有沒有一些費用是不得稅前扣除的。
2018-07-07 21:23:13
你好,所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報,小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
你好,減免的增值稅應(yīng)計入營業(yè)外收入,從而計入利潤總額,因此,應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額,計算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
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