
問上,我這個應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我能把應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)填在預(yù)收賬款那里,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)填在預(yù)付賬款那里這樣
答: 是科目余額表里應(yīng)收賬款的貸方填入報表的預(yù)收賬款,科目余額表里應(yīng)付賬款的借方填入報表的預(yù)付賬款
我沒設(shè)預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表里直接填應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),還是填在預(yù)付賬款里正數(shù)比較好?
答: 你好,放在預(yù)付賬款里面。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 預(yù)付賬款 在填制資產(chǎn)負(fù)債表的時候有上個月的期末數(shù),那這個月怎么填呢?
答: 你好,一般是這樣的,應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額%2B“預(yù)收賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額 預(yù)付賬款=“預(yù)付賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額%2B“應(yīng)付賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”所屬各明細(xì)賬貸方余額%2B“預(yù)付賬款”所屬各明細(xì)賬貸方余額 預(yù)收賬款=“預(yù)收賬款”所屬各明細(xì)賬貸方余額%2B“應(yīng)收賬款”所屬各明細(xì)賬貸方余額


A001卡藍(lán)得米環(huán)??萍? 追問
2019-04-11 13:53
A001卡藍(lán)得米環(huán)??萍? 追問
2019-04-11 13:53
果果老師 解答
2019-04-12 14:20