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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-11 11:19

你好,舉個實例,


  【案例】某一般納稅人旅游公司共收取價款106萬元,其中扣除項目63.6萬元,稅率6%,不考慮其他因素。

  假設根據(jù)當?shù)囟悇諜C關的規(guī)定,該旅游公司采取“差額開票”方式,含稅金額106萬元,增值稅額=(106-63.6)÷(1+6%)×6%=2.4萬元,不含稅金額=106-2.4=103.6萬元。受票方只能抵扣差額征稅后的2.4萬元。以下兩種賬務處理方式:

  一、差額扣除部分抵減成本

  根據(jù)《財政部關于印發(fā)<營業(yè)稅改征增值稅試點有關企業(yè)會計處理規(guī)定>的通知 》(財會〔2012〕13號,以下簡稱13號文件)對于差額征稅賬務處理的規(guī)定:

  對于一般納稅人,在“應交稅費——應交增值稅”科目下增設“營改增抵減的銷項稅額”專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額;

  企業(yè)接受應稅服務時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。

  說明,小規(guī)模納稅人只是用應繳稅費——應交增值稅代替,此略。

  賬務處理如下:

  借:主營業(yè)務成本  63.6

  貸:應付賬款等  63.6

  借:應繳稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)  3.6

  貸:主營業(yè)務成本  3.6

  借:銀行存款等  106萬

  貸:主營業(yè)務收入  100

  貸:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)  6

  二、差額扣除部分增加收入

  賬務處理:

  借:主營業(yè)務成本  63.6

  貸:應付賬款等  63.6

  借:銀行存款等  106萬

  貸:主營業(yè)務收入  103.6

  貸:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)  2.4

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你好,舉個實例,   【案例】某一般納稅人旅游公司共收取價款106萬元,其中扣除項目63.6萬元,稅率6%,不考慮其他因素。   假設根據(jù)當?shù)囟悇諜C關的規(guī)定,該旅游公司采取“差額開票”方式,含稅金額106萬元,增值稅額=(106-63.6)÷(1+6%)×6%=2.4萬元,不含稅金額=106-2.4=103.6萬元。受票方只能抵扣差額征稅后的2.4萬元。以下兩種賬務處理方式:   一、差額扣除部分抵減成本   根據(jù)《財政部關于印發(fā)&lt;營業(yè)稅改征增值稅試點有關企業(yè)會計處理規(guī)定&gt;的通知 》(財會〔2012〕13號,以下簡稱13號文件)對于差額征稅賬務處理的規(guī)定:   對于一般納稅人,在“應交稅費——應交增值稅”科目下增設“營改增抵減的銷項稅額”專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額;   企業(yè)接受應稅服務時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。   說明,小規(guī)模納稅人只是用應繳稅費——應交增值稅代替,此略。   賬務處理如下:   借:主營業(yè)務成本  63.6   貸:應付賬款等  63.6   借:應繳稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)  3.6   貸:主營業(yè)務成本  3.6   借:銀行存款等  106萬   貸:主營業(yè)務收入  100   貸:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)  6   二、差額扣除部分增加收入   賬務處理:   借:主營業(yè)務成本  63.6   貸:應付賬款等  63.6   借:銀行存款等  106萬   貸:主營業(yè)務收入  103.6   貸:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)  2.4
2019-04-11 11:19:08
你好 可以去申請差額的
2019-08-13 11:43:33
你好,小規(guī)模納稅人旅行社差額征收 稅率是3%,般納稅人旅行社差額征收,稅率是6%
2019-04-18 09:23:35
單位屬于小規(guī)模納稅人,季度銷售額9萬以下免征增值稅
2017-11-13 09:35:48
你好同學,用收旅行者的全部收入-支付給交通,還有我們的很多的住宿,門票這些費用之后的金額,同學。
2019-10-08 21:49:54
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