老師,我小規(guī)模,18年12月暫估了成本51萬,現(xiàn)在19年3月只到了50萬發(fā)票,這如何做分錄呀,我原來暫估的時候 是借 原材料51萬 ,貸 應(yīng)付帳款,現(xiàn)在票到了,款也沒付,然后 這不是還少一萬么,這個1萬是不是要做以前看度損益調(diào)整呀 這個怎么做分錄呢,實在不懂
菲菲
于2019-04-11 10:43 發(fā)布 ??991次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-04-11 11:34
同學(xué)。以前年度損益調(diào)整是指損益類科目 。你這是原材料
首先,w
借:原材料 -51
貸:應(yīng)付賬款-51
借:原材料 50
貸:應(yīng)付賬款 50
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你好,沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的,也不能做成本了,后期能來發(fā)票嗎
2019-09-11 14:10:29

同學(xué)。以前年度損益調(diào)整是指損益類科目 。你這是原材料
首先,w
借:原材料 -51
貸:應(yīng)付賬款-51
借:原材料 50
貸:應(yīng)付賬款 50
2019-04-11 11:34:05

(1)收到受托加工的物資材料時,不需做賬,不需在賬簿中確認(rèn),只需要在備查簿中備查登記。
(2)在加工過程中:
對于發(fā)生的相關(guān)費用及人工成本,做如下分錄:
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料――輔助材料
應(yīng)付職工薪酬等(3)加工完成后,交付給委托方時,做如下分錄:
①確認(rèn)加工勞務(wù)收入
借:銀行存款或應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷)
――應(yīng)交消費稅
②結(jié)轉(zhuǎn)加工過程中發(fā)生的成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本
貸:生產(chǎn)成本
2022-03-29 09:00:55

內(nèi)賬想改就改一下,不想改九月進行賬務(wù)處理
2017-10-21 11:43:36

你好,借;原材料,貸;銀行存款等科目
2019-08-03 20:23:33
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