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送心意

岳老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-04-10 22:43

小微企業(yè)在取得銷(xiāo)售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

燕子 追問(wèn)

2019-04-10 22:46

老師,是不是就是說(shuō)如果季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)那么但凡是開(kāi)具的普通發(fā)票,他的增值稅稅額都走營(yíng)業(yè)外收入?但是如果開(kāi)具的是專(zhuān)票就需要把稅額計(jì)作應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?

岳老師 解答

2019-04-11 09:20

開(kāi)具專(zhuān)票不能免稅。開(kāi)具普票且全部銷(xiāo)售額未超過(guò)起征點(diǎn),普票部分可以免稅。

燕子 追問(wèn)

2019-04-11 10:16

哦哦,老師我快賬把未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)錄入了,然后對(duì)今年1到3月份的憑證進(jìn)行了結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表里面卻沒(méi)有未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)這是怎么回事呀

岳老師 解答

2019-04-11 12:48

請(qǐng)就新問(wèn)題重新提問(wèn)。

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小微企業(yè)在取得銷(xiāo)售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
2019-04-10 22:43:50
不做這個(gè),借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以
2020-07-13 12:42:03
免征的不需要計(jì)提了。
2021-07-12 10:09:08
借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不用,你如果發(fā)票 是免稅 的,就是發(fā)票上沒(méi)稅率,你直接用上面的分錄處理就是的 只有發(fā)票上有稅率才是先計(jì)提增值稅,然后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
2020-07-14 17:54:34
我看你這個(gè)應(yīng)符合鑒證咨詢(xún)這個(gè) 自己開(kāi)專(zhuān)票 你可以和你稅局溝通確認(rèn)一下 不然你要自己開(kāi)專(zhuān)票也要去稅局把稅盤(pán)發(fā)行一下的
2019-02-14 14:08:35
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