新公司,還未投入實收資本,賬戶無存款。7月交對公賬戶年費120元,會計從自己私人卡轉(zhuǎn)錢到對公賬戶代交年費。會計分錄,1.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-會計 2.借:財務(wù)費用-賬戶年費 貸:銀行存款。這2筆沒錯吧? 然后,次日,老板通過私人賬戶把120轉(zhuǎn)到會計私人賬戶,這筆分錄要怎么做? 可以假設(shè)成先從老板那里借1000做備用金吧,現(xiàn)金.然后現(xiàn)金方式還給會計?1.借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板 2.借:其他預(yù)付款-會計 貸:庫存現(xiàn)金
Debbie
于2015-08-07 19:10 發(fā)布 ??1231次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2015-08-08 09:29
好的,謝謝!那以后比如有實收資本1W到賬,我就把1000還給老板,1.借:銀行存款 10000 貸:實收資本-老板 10000 2.借:其他應(yīng)付款-老板 1000 貸:銀行存款1000 這樣處理對嗎?還有jius對公賬戶能直接轉(zhuǎn)給私人帳戶嗎
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你好!可以這樣處理。
2015-08-08 09:15:06

可以
需要寫備注的,
2019-09-09 12:08:24

你好,從其他應(yīng)付款一個人轉(zhuǎn)出
2018-10-31 09:50:35

你好,是a公司欠王建軍的錢,然后錢給了公司賬戶。
現(xiàn)在需要出一個委托書,王建軍委托B公司收款的證明。
2021-09-01 13:06:31

您好
按照原來的匯款路徑匯出
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2019-03-26 13:42:43
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Debbie 追問
2015-08-08 09:49
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