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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-10 18:18

你好!你計提的時候如何做的分錄?

會計 追問

2019-04-10 18:20

借 管理費用  工資   貸應付職工薪酬

宋生老師 解答

2019-04-10 18:21

你好!可以的。你結(jié)轉(zhuǎn)的時候借本年利潤 貸管理費用

會計 追問

2019-04-10 18:22

謝謝

宋生老師 解答

2019-04-10 18:24

您好不用客氣的了。

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相關問題討論
你好!你計提的時候如何做的分錄?
2019-04-10 18:18:32
你好 如果沒有計提 可以補計提工資的 記得當月工資當月做計提
2018-12-06 09:26:12
計提的話 是記入管理費用等 還有其他費用 都是損益類科目 損益類科目的話 當月要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
2020-01-17 11:03:56
你好,退貨分錄做了嗎
2021-12-25 13:10:45
先計提工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,再出具報表
2019-10-12 12:18:13
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